Kho bạc Nhà nước: Siết chặt kỷ cương tài chính thông qua hoàn thiện quy chế kiểm tra, kiểm toán nội bộ
(KBNN) - Trong bối cảnh yêu cầu về tính minh bạch và hiệu quả quản lý ngân sách ngày càng cao, công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ được xác định là giải pháp then chốt của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN). Năm 2025, với việc ban hành các quy chế mới và kiện toàn bộ máy kiểm soát, KBNN đã thiết lập quy trình chặt chẽ nhằm phòng chống rủi ro, đồng thời tạo cơ sở quy định vững chắc cho công tác quản lý tài chính công.

Trụ sở Kho bạc Nhà nước - trung tâm điều hành và thực thi quy chế kiểm tra, kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công
Chuẩn hóa quy trình, minh bạch hoạt động
Ngày 4/11/2025, Giám đốc Kho bạc Nhà nước đã ký Quyết định số 11400/QĐ-KBNN ban hành Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra trong toàn hệ thống. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và phòng ngừa rủi ro trong quản lý ngân sách.
Quy chế mới quy định chi tiết, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm của từng đơn vị và cá nhân trong hệ thống KBNN. Theo đó, hoạt động kiểm tra được thực hiện linh hoạt qua các kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các tồn tại. Thời gian kiểm tra được quy định hợp lý, thông thường từ 2 đến 10 ngày tùy theo quy mô và tính chất phức tạp của nội dung kiểm tra.
Đáng chú ý, quy trình thực hiện được chuẩn hóa chặt chẽ từ khâu ban hành quyết định, thực hiện nghiệp vụ tại đơn vị, lập biên bản đến báo cáo và xử lý kết quả. Hệ thống mẫu biểu (quyết định, biên bản, báo cáo...) được ban hành đồng bộ kèm theo Quy chế, đảm bảo sự thống nhất và minh bạch trong toàn ngành.
Quy chế cũng nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của cán bộ kiểm tra trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và phòng chống sai phạm. Phạm vi kiểm tra không chỉ giới hạn nội bộ mà có thể mở rộng xác minh tại các đơn vị liên quan khi xuất hiện dấu hiệu rủi ro hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
Hoàn thiện cơ chế kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro trong vận hành
Trước đó, để chuẩn bị nền tảng nhân sự và tổ chức cho công tác này, ngày 24/6/2025, KBNN đã ban hành Quyết định số 5920/QĐ-KBNN (có hiệu lực từ 01/7/2025) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra, Kiểm toán nội bộ.
Việc kiện toàn Ban Kiểm tra, Kiểm toán nội bộ với các tổ chuyên môn sâu như: Tổ Kiểm tra chuyên ngành, Tổ Kiểm tra nội bộ, Tổ Kiểm toán nội bộ và Tổ Tổng hợp được coi là bước đột phá về tổ chức. Đây là đơn vị đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo KBNN trong công tác xây dựng chính sách, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng và xử lý khiếu nại, tố cáo.
Sự ra đời của Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra (tháng 11/2025) dựa trên nền tảng tổ chức của Ban Kiểm tra (tháng 6/2025) đã tạo nên sự đồng bộ, nhịp nhàng giữa "con người" và "cơ chế". Ban Kiểm tra, kiểm toán nội bộ không chỉ thực hiện nhiệm vụ giám sát mà còn chịu trách nhiệm hướng dẫn xử lý các vi phạm, quản lý đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật cao nhất.
Nâng cao vị thế và chất lượng quản lý tài sản công
Hệ thống các văn bản quy định mới trong năm 2025 thể hiện quyết tâm của Kho bạc Nhà nước trong việc "tự soi, tự sửa", chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các rủi ro trong quản lý ngân sách. Việc quy định rõ ràng thẩm quyền và quy trình giúp hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, minh bạch, phù hợp với xu thế cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.
Như vậy, với việc ban hành Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra và chuyên nghiệp hóa bộ máy kiểm toán nội bộ, KBNN tiếp tục củng cố hệ thống quy chế nội ngành, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ giám sát. Đây là cam kết mạnh mẽ của ngành Kho bạc trong việc bảo vệ an toàn tài sản công, đảm bảo nguồn lực tài chính quốc gia được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả./.